DPRD Kota Bima Sampaikan Laporan Banggar Hasil Evaluasi Gubernur NTB

Pemerintahan289 Dilihat
Sesuai Dengan Struktur Perubahan APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2022 menjelaskan bahwa
Untuk Alokasi Pendapatan Daerah Ditargetkan Sebesar Rp.786.130.956.782,00 mengalami peningkatan Sebesar Rp.22.709.140.980 Atau 3% Dibanding Dengan Target Pendapatan Daerah Dalam APBD Awal Sebesar Rp.763.421.815.802,00.
Peningkatan Pendapatan Daerah Bersumber Pada Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dan Pada Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.
Untuk Alokasi Belanja Daerah Ditargetkan Sebesar Rp.806.099.136.615,00 Mengalami Peningkatan Sebesar Rp.29.671.320.813,00 Atau 4% Dari Target Apbd Awal Sebesar Rp.776.427.815.802,00.
Peningkatan Belanja Daerah Bersumber Pada Pos Belanja Operasi Sebesar Rp.27.892.535.907,00 dan Pos Belanja Modal Sebesar Rp.2.430.134.906,00.
Selanjutnya Untuk Pembiayaan Daerah Pada Pos Penerimaan Pembiayaan Terjadi Peningkatan Pada Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Sebesar Rp.6.962.179.833,00 Atau 46% Dari Target Apbd Awal Sebesar 15.006.000.000,00 Menjadi Sebesar Rp.21.968.179.833,00.
Sedangkan Pada Pos Pengeluaran Pembiayaan Yang Diarahkan Untuk Penyertaan Modal Daerah Tidak Mengalami Perubahan Dari Target APBD Awal Sebesar Rp.2.000.000.000,00 dan untuk Pembiayaan Netto Mengalami Peningkatan Sebesar Rp.6.962.179.833,00 Atau 54% dari APBD awal sebesar Rp.13.006.000.000,00 Menjadi Sebesar Rp.19.968.179.833,00 sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan nihil.
Dari gambaran umum dan uraian struktur perubahan APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2022 tersebut, bahwa pada pos pendapatan dan belanja daerah terjadi penyesuaian besaran pendapatan daerah dan belanja daerah, yang selanjutnya akan berdampak pada perubahan besaran belanja pada organisasi perangkat daerah, untuk Itu dapat disampaikan alokasi anggaran untuk masing-masing organisasi perangkat daerah setelah evaluasi, sebagai Berikut.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rencana Belanja Dialokasikan Sebesar Rp.197.466.790.153,00 Mengalami Peningkatan Sebesar Rp.2.389.762.824,00 Atau 1,23% Dari APBD Awal Sebesar Rp.195.077.027.329,00
Dinas Kesehatan, Rencana Belanja Dialokasikan Rp.147.161.482.904,00 Terjadi Peningkatan Sebesar Rp.981.692.110,00 Atau 0,67% Dari Apbd Awal Rp.146.179.790.794,00
Dinas Pekerjaan Umum, Dan Penataan Ruang, Besaran Rencana Belanja Sebesar Rp.94.677.095.802,00 Mengalami Peningkatan Sebesar  Rp.3.046.268.765,00 Atau 3,32% Dari Apbd Awal Rp.91.630.827.037,00
Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman, Rencana Belanja Sebesar Rp.12.888.161.821,00 Mengalami Peningkatan Sebesar Rp.1.337.218.440,00 Atau 11,58% Dari Apbd Awal Sebesar Rp.11.550.943.381,00
Satuan Polisi Pamong Praja
Rencana Belanja Dialokasikan Sebesar Rp.8.064.796.370,00 Mengalami Penurunan Sebesar Rp.193.217.441,00 Atau 2,34% Dari Apbd Awal Sebesar Rp.8.258.013.811,00.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Rencana Belanja Dialokasikan Sebesar Rp.4.907.824.818,00 Mengalami Peningkatan Sebesar Rp.154.255.834,00 Atau 3,25% Dari Apbd Awal Sebesar Rp.4.753.568.984,00.
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan, Rencana Belanja Ditetapkan Sebesar Rp.4.763.970.413,00 Terjadi Peningkatan Sebesar Rp.601.797.024,00 Atau 14,46% Dari Apbd Awal Sebesar Rp.4.162.173.389,00.
Dinas Sosial, Rencana Belanja Dialokasikan Sebesar Rp.11.313.808.925,00 Terjadi Peningkatan Sebesar Rp.6.211.211.851,00 Atau 121,73% Dari Apbd Awal Sebesar Rp.5.102.597.074,00.
Dinas Tenaga Kerja
Rencana Belanja Ditetapkan Sebesar Rp.5.569.480.417,00 Mengalami Peningkatan Sebesar Rp.1.375.628.987,00 Atau 32,80% Dari Apbd Awal Sebesar Rp.4.193.851.430,00.
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Untuk Rencana Belanja Ditetapkan Sebesar Rp.7.879.502.190,00 Mengalami Penambahan Sebesar Rp.79.210.333,00 Atau 1,02% Dari Apbd Awal Sebesar Rp.7.800.291.857,00.
Dinas Ketahanan Pangan
Untuk Rencana Belanja Dialokasikan Sebesar Rp.3.930.109.483,00 Terjadi Penambahan Sebesar Rp.266.738.551,00 Atau 7,28% Dari Apbd Awal Sebesar Rp.3.663.370.932,00.
Badan Lingkungan Hidup
Rencana Belanja Sebesar Rp.19.608.820.807,00 Mengalami Peningkatan Sebesar Rp.309.953.342,00 Atau 1,61% Dari Apbd Awal Sebesar Rp.19.298.867.465,00.
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Rencana Belanja Ditetapkan Sebesar Rp.5.838.463.998,00 Mengalami Peningkatan Sebesar Rp.468.714.191,00 Atau 8.73% Dari Apbd Awal Sebesar Rp.5.369.749.807,00.
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Untuk Rencana Belanja Ditetapkan Sebesar Rp.7.911.127.029,00 Mengalami Peningkatan Sebesar Rp.396.076.618,00 Atau 5,27% Dari Apbd Awal Sebesar Rp.7.515.050.411,00
Dinas Perhubungan, Rencana Belanja Ditetapkan Sebesar Rp.12.912.388.840,00 Mengalami Peningkatan Sebesar  Rp.401.700.606,00 Atau 3,21% Dari Apbd Awal Sebesar Rp.12.510.688.234,00.
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Untuk Rencana Belanja Dialokasikan Sebesar Rp.7.832.283.311,00 Mengalami Peningkatan Sebesar Rp.721.927.505,00 Atau 10,15% Dari Apbd Awal Sebesar Rp.7.110.355.806,00.
Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan, Untuk Rencana Belanja Ditetapkan Sebesar Rp.8.275.310.045,00 Mengalami Peningkatan Sebesar Rp.682.197.485,00 Atau 8,98% Dari Apbd Awal Sebesar Rp.7.5903.112.560,00.
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Rencana Belanja Dialokasikan Sebesar Rp.3.950.264.438,00 Terjadi Penambahan Sebesar Rp.182.853.158,00 Atau 4,85% Dari Apbd Awal Sebesar Rp.3.767.411.280,00.
Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
Rencana Belanja Sebesar Rp.5.408.022.060,00 Terjadi Penambahan Sebesar Rp.430.246.675,00 Atau 8,64% Dari Apbd Awal Sebesar Rp.4.977.775.385,00.
Dinas Kelautan Dan Perikanan
Untuk Rencana Belanja Sebesar Rp.5.621.221.283,00 Mengalami Peningkatan Sebesar Rp.316.109.112,00 Atau 5,96% Dari Apbd Awal Sebesar Rp.5.305.112.171,00.
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga, Rencana Belanja Sebesar Rp.11.566.522.938,00 Mengalami Peningkatan Sebesar Rp.541.092.735,00 Atau 4,91% Dari Apbd Awal Sebesar Rp.11.025.430.203,00.
Dinas Pertanian, Rencana Belanja Sebesar Rp.12.844.908.059,00 Mengalami Peningkatan Sebesar Rp.775.187.793,00 Atau 6,42% Dari Apbd Awal Sebesar Rp.12.069.720.266,00.
Sekretariat Daerah
Rencana Belanja Sebesar Rp.64.457.792.849,00 Mengalami Peningkatan Sebesar Rp.3.303.302.114,00 Atau 5,40% Dari Apbd Awal Sebesar Rp.61.154.490.735,00.
Sekretariat DPRD, Untuk Rencana Belanja Dialokasikan Sebesar Rp.27.988.248.484,00 Mengalami Peningkatan Sebesar Rp.1.722.148.847,00 Atau 6,56% Dari Apbd Awal Sebesar Rp.26.266.099.637,00.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
Rencana Belanja Dialokasikan Sebesar Rp.7.022.738.390 Terjadi Penambahan Sebesar Rp.670.479.411,00 Atau 10,55% Dari Apbd Awal Sebesar Rp.6.352.258.979,00.
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Untuk Belanja Dialokasikan Sebesar Rp.20.020.478.889,00 Terjadi Peningkatan Sebesar Rp.675.696.154,00 Atau 3,49% Dari Apbd Awal Sebesar Rp.19.344.782.735,00.
Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Rencana Belanja Sebesar Rp.6.358.757.275,00 Mengalami Peningkatan Sebesar Rp.189.169.471,00 Atau 3,07% Dari Apbd Awal Sebesar Rp.6.169.587.804,00.
Inspektorat Daerah
Untuk Rencana Belanja Ditetapkan Sebesar Rp.8.121.637.471,00 Terjadi Peningkatan Belanja Sebesar Rp.898.593.399,00 Atau 12,44% Dari Apbd Awal Sebesar Rp.7.223.044.072,00.
Kecamatan Rasana’e Barat
Untuk Rencana Belanja Dialokasikan Sebesar Rp.10.083.490.453,00 Mengalami Peningkatan Sebesar Rp.373.788.316,00 Atau 3,85% Dari Apbd Awal Sebesar Rp.9.709.702.137,00.
Kecamatan Rasana’e Timur, Rencana Belanja Dialokasikan Sebesar Rp.11.460.213.564,00 Mengalami Peningkatan Sebesar Rp.58.947.989,00 Atau 0,52% Dari Apbd Awal Sebesar Rp.11.401.265.575,00.
Kecamatan Asakota, Untuk Rencana Belanja Dialokasikan Sebesar Rp.10.571.358.761,00 Terjadi Peningkatan Sebesar Rp.314.000.858,00 Atau 3,06% Dari Apbd Awal Sebesar Rp.10.257.357.903,00.
Kecamatan Mpunda, Untuk Rencana Belanja Dialokasikan Sebesar Rp.14.983.573.822,00 Terjadi Penurunan Belanja Sebesar Rp.74.463.843,00 Atau 0,49% Dari Apbd Awal Sebesar Rp.15.058.037.665,00.
Kecamatan Raba, Rencana Belanja Dialokasikan Sebesar Rp.17.510.785.669,00 Mengalami Pengurangan Belanja Sebesar Rp.30.486.427,00 Atau 0,17% Dari Apbd Awal Sebesar Rp.17.541.272.096,00.
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Untul Rencana Belanja Dialokasikan Sebesar Rp.7.127.704.884,00 Mengalami Peningkatan Belanja Sebesar Rp.93.518.026,00 Atau 1,33% Dari Apbd Awal Sebesar Rp.7.034.186.858,00.
“Demikian laporan Badan Anggaran Dewan Terhadap Hasil Evaluasi Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2022 Yang Dapat Kami Sampaikan Pada Kesempatan Ini,”kata Dae Pawan sapaanya.
*OB.003*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!